敦化市审计局在预算执行审计中,注重组织管理、明确审计内容和目标,探索创新,采取四项措施,力促审计质量提升,促进财政资金高效运行。
一是抓细审前准备,强化基础工作管控。精心抓好审前准备工作,认真调查了解,在全面调查了解被审计单位的基础上,着重对被审计单位存在重要问题的可能性进行评估,以确定审计事项及应对措施。细化审计内容,明确审计重点,确定审计方法,对审计内容中明确的审计事项,不仅要明确审什么,还要明确如何审,指导审计人员实施审计。明确人员分工,结合审计项目特点和审计人员专业特长,合理搭配审计组成员,确保人尽其才、人尽其能。严格审核把关,加强对实施方案审核、复核和审定管理,重要审计项目实施方案提交局审计业务会议审定。
二是抓实现场管理,强化过程精细管控。全面实行审计现场管理分级负责制,将审计质量责任逐项细化到岗、落实到人。局班子成员担任审计组组长,深入一线靠前指挥,进驻现场跟踪督促,在推动审计质量建设中履行好监管之责,做好“指挥员”,当好“操盘手”。对事实、标准、原因、后果等关键证据严格把关,确保实施方案确定的审计事项全部查证落实。审计人员规范审计取证行为,依照法定权限和程序获取充分恰当的审计证据,认真记录审计工作底稿。
三是抓牢问题导向,强化审计成果管控。加大问题揭示力度,坚持监督和服务并重,揭示和反映苗头性、倾向性问题,提出针对性意见,发挥好审计建设性作用。揭示问题有深度,深刻分析审计查证问题,全面揭示审计事项,规范表述审计查证事实。意见建议有价值,审计评价意见和审计建议中肯、合理、可行,通过举一反三,一个问题促进一类问题得到解决,真正使意见和建议有价值。移送线索有力度,加强与市纪委监委、市委巡察等部门协作配合,对违法违纪问题线索充分取证,加大移送力度,及时跟踪移送查处结果。
四是抓严依法履职,强化审计风险管控。坚持提高审计质量是防范审计风险的有效措施,时刻紧绷风险之弦,力争得出的审计结论能够经得起法律的检验。提高执法水平,坚持法定职责必须为、法无授权不可为,做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法。切实把法律顾问用到位,从源头上防范执法风险,构建审计监督的“法治防火墙”。(王德强)
初 审:王 杰
复 审:刘 艳
终 审:贺 晓
总监制:张世禹
来 源:敦化市审计局